Krajowy System e-Faktur

WIEDZA I DOŚWIADCZENIE

Krajowy System
e-Faktur
– obowiązkowy
od lipca 2024 r.
(szkolenie on-line)

✅ 8 stycznia 2024 r.
godz. 9.00 – 15.00

Przygotowanie do wdrożenia KSeF to duże wyzwanie,
nie tylko od strony technicznej i zmian w systemach IT,
ale również wymaga zmian w procesach i procedurach wewnętrznych, regulaminach, umowach z kontrahentami. Celem szkolenia jest przedstawienie założeń funkcjonowania KSeF i praktycznych aspektów związanych wdrożeniem
zmian w organizacji, by dostosować ją do wystawiania
i odbioru faktur ustrukturyzowanych.
Przedstawi je doświadczona prowadząca (praktyk), bazując na wielu przeprowadzonych projektów
w zakresie wsparcia klientów we wdrożeniu KSeF.

 
 
Uwaga
Od ręki dostępne jest również nagranie szkolenia
do obejrzenia w dowolnym czasie i dowolną ilość razy.

 
 
 
ODBIORCY
 
Wydarzenie jest skierowane do przedsiębiorców, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, doradców podatkowych, a także osób odpowiedzialnych za wystawianie, odbiór czy księgowanie faktur. Będzie ono przydatne również dla liderów oraz członków wewnętrznych zespołów IT, którzy będą uczestniczyć w procesie przygotowań do wdrożenia faktur strukturyzowanych w firmie od strony infrastruktury.


PROGRAM

1. Założenia KSeF i zgodność z przepisami unijnymi
• Ogólne założenia KSeF – cel wprowadzenia systemu
• KSeF a unijne zmiany objęte pakietem
VAT in the Digital Age
• Wprowadzenie obowiązku stosowania KSeF,
okresy przejściowe
• Podmioty zobowiązane do korzystania z KSeF
(wystawiania i odbioru e-faktur)
• Faktury od podmiotów zagranicznych, kwestia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce
• Wyłączenia stosowania KSeF – w tym transakcje z konsumentami, identyfikacja klientów B2B i B2C
• Wymiana faktur z kontrahentami zagranicznymi
• Zmiany w zakresie szczególnych rodzajów
faktur i dokumentów
(noty korygujące, faktury uproszczone, faktury fiskalne,
bilety za przejazdy autostradami i przewozy osób)
• Generowanie faktur i wysyłka do KSeF
– wysyłka interaktywna i wsadowa
• Używanie e-faktur poza KSeF – zawartość wizualizacji, obowiązek umieszczania kodów QR
• Zmiany korzystne wprowadzone wraz
z obowiązkowym KSeF
• Kary za niespełnienie obowiązków związanych z KSeF
2. Praktyczne aspekty wdrożenia KSeF
• Znaczenie daty wysyłki e-faktury jako daty wystawienia
i nadania numeru KSeF jako daty otrzymania e-faktury,
kursy walut, terminy płatności
• Wystawianie faktur przy sprzedaży bezpośredniej
• Obsługa faktur zakupowych – przedzielenie
do właściwych ścieżek akceptacji
• Rozliczenie wydatków pracowniczych
• Obsługa załączników – w zakresie sprzedaży i zakupu
• Obowiązek podawania numerów KSeF w przelewach
• Niedostępność KSeF – awarie po stronie
podatnika i systemu
3. Dostęp do KSeF
• Rodzaje uprawnień do korzystania z KSeF
• Nadawanie kolejnych uprawnień do korzystania z KSeF
• Dostęp dla podmiotów gospodarczych – pieczęć z NIP
lub wskazanie osoby poprzez formularz ZAW-FA
• Kanały dostępu do KSeF – API, aplikacja podatnika
• Samofakturowanie w KSeF
• Zawężone uprawnienia dla jednostek wewnętrznych/jednostek samorządu
terytorialnego/członków grupy VAT
4. Wzór faktury ustrukturyzowanej
• Budowa e-faktury
• Mapowanie obecnych faktur do schemy FA(2)
• Dane podmiotów – Sprzedawca, Nabywca, Podmioty trzecie
• Daty na fakturze KSeF
• Zamieszczanie danych dodatkowych, niepasujących do zdefiniowanych pól schemy
• Adnotacje na fakturach – w szczególności zwolnienie, nowe środki transportu, procedura marży
• Faktury korygujące – obowiązek podawania nr KSeF faktur korygowanych, sposoby prezentowania danych korekty
• Faktury zaliczkowe – obowiązek podania danych
o zamówieniu, informacje o zaliczkach częściowych
• Faktury rozliczeniowe
• Korekty faktury zaliczkowych i rozliczeniowych
5. Wyjaśnienia MF dotyczące KSeF



PROWADZĄCA
Janina Fornalik
 

Doradca podatkowy, partner w zespole VAT MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym
– poprzednio w międzynarodowych firmach doradczych (Andersen i Ernst & Young). Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem VAT, reprezentuje klientów
w postępowaniach podatkowych i sądowych.
Przez prestiżowe czasopismo International Tax Review wymieniana jest w gronie najlepszych specjalistów
VAT w Polsce. Autorka licznych publikacji z zakresu podatku VAT w prasie codziennej i czasopismach specjalistycznych,
a także publikacji książkowych, w tym pt. „Krajowy System e-faktur 2024" wydawnictwa C.H. Beck.
Jest wykładowczynią i prelegentką na szkoleniach
i konferencjach z zakresu zagadnień
związanych z podatkiem VAT.

 
CENA
 
Cena za 1 osobę:
590 zł + 23% VAT
Cena za 1 osobę w wersji do odsłuchania:
490 zł + 23% VAT

Rezerwacja mailowa wersji do odsłuchania (z podaniem numeru NIP firmy): biuro@platformawiedzy.com.pl
Przy zamówieniu wersji on-line na żywo zachęcamy
do korzystania z wygodnego przycisku
ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

i wypełnienie danych zgłoszeniowych
bezpośrednio na stronie:
https://platformawiedzy.com.pl/ksef/


 
 
 
INNE NASZE WYDARZENIA

MS Excel – poziom II
(on-line)
12.12.2023 r.
Prowadzi: Anna Barańska


Budżetowanie kontraktów w budownictwie
– warsztaty praktyczne w Excelu on-line
(on-line)
13.12.2023 r.
Prowadzi: Michał Chalastra


MS Excel – poziom III
(on-line)
14.12.2023 r.
Prowadzi: Anna Barańska

 Raportowanie danych – efektywna wizualizacja danych
(on-line)
 9.01.2024 r.
Prowadzi: Tomasz Zdziarski


Zatrudnianie cudzoziemców 2024 r. – warsztat on-line
na wzorach dokumentów i wyliczeniach
(on-line)
10.01.2024 r.
Prowadzi: Anna Stokłosa


Kalkulacja kosztów w przedsiębiorstwie produkcyjnym
(on-line)
11-12.01.2024 r.
Prowadzi: Michał Chalastra

   


Uwaga
Wszystkie nasze wydarzenia możemy również przeprowadzić dla Państwa w formule wewnątrzfirmowej

 
 
Zapraszam serdecznie!
 
Stanisław Woźniak
Partner Zarządzający Platforma Wiedzy
Tel. (+ 48) 511 003 137

e-mail:
biuro@platformawiedzy.com.pl
https://platformawiedzy.com.pl/


Proszę anulować kontakt Anuluj kontakt

No comments:

Post a Comment