Przygotowanie do wdrożenia KSeF to duże wyzwanie, nie tylko od strony technicznej i zmian w systemach IT, ale również wymaga zmian w procesach i procedurach wewnętrznych, regulaminach, umowach z kontrahentami. Celem szkolenia jest przedstawienie założeń funkcjonowania KSeF i praktycznych aspektów związanych wdrożeniem zmian w organizacji, by dostosować ją do wystawiania i odbioru faktur ustrukturyzowanych. Przedstawi je doświadczona prowadząca (praktyk), bazując na wielu przeprowadzonych projektów w zakresie wsparcia klientów we wdrożeniu KSeF. Uwaga Od ręki dostępne jest również nagranie szkolenia do obejrzenia w dowolnym czasie i dowolną ilość razy. ODBIORCY Wydarzenie jest skierowane do przedsiębiorców, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, doradców podatkowych, a także osób odpowiedzialnych za wystawianie, odbiór czy księgowanie faktur. Będzie ono przydatne również dla liderów oraz członków wewnętrznych zespołów IT, którzy będą uczestniczyć w procesie przygotowań do wdrożenia faktur strukturyzowanych w firmie od strony infrastruktury.
PROGRAM 1. Założenia KSeF i zgodność z przepisami unijnymi • Ogólne założenia KSeF – cel wprowadzenia systemu • KSeF a unijne zmiany objęte pakietem VAT in the Digital Age • Wprowadzenie obowiązku stosowania KSeF, okresy przejściowe • Podmioty zobowiązane do korzystania z KSeF (wystawiania i odbioru e-faktur) • Faktury od podmiotów zagranicznych, kwestia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce • Wyłączenia stosowania KSeF – w tym transakcje z konsumentami, identyfikacja klientów B2B i B2C • Wymiana faktur z kontrahentami zagranicznymi • Zmiany w zakresie szczególnych rodzajów faktur i dokumentów (noty korygujące, faktury uproszczone, faktury fiskalne, bilety za przejazdy autostradami i przewozy osób) • Generowanie faktur i wysyłka do KSeF – wysyłka interaktywna i wsadowa • Używanie e-faktur poza KSeF – zawartość wizualizacji, obowiązek umieszczania kodów QR • Zmiany korzystne wprowadzone wraz z obowiązkowym KSeF • Kary za niespełnienie obowiązków związanych z KSeF 2. Praktyczne aspekty wdrożenia KSeF • Znaczenie daty wysyłki e-faktury jako daty wystawienia i nadania numeru KSeF jako daty otrzymania e-faktury, kursy walut, terminy płatności • Wystawianie faktur przy sprzedaży bezpośredniej • Obsługa faktur zakupowych – przedzielenie do właściwych ścieżek akceptacji • Rozliczenie wydatków pracowniczych • Obsługa załączników – w zakresie sprzedaży i zakupu • Obowiązek podawania numerów KSeF w przelewach • Niedostępność KSeF – awarie po stronie podatnika i systemu 3. Dostęp do KSeF • Rodzaje uprawnień do korzystania z KSeF • Nadawanie kolejnych uprawnień do korzystania z KSeF • Dostęp dla podmiotów gospodarczych – pieczęć z NIP lub wskazanie osoby poprzez formularz ZAW-FA • Kanały dostępu do KSeF – API, aplikacja podatnika • Samofakturowanie w KSeF • Zawężone uprawnienia dla jednostek wewnętrznych/jednostek samorządu terytorialnego/członków grupy VAT 4. Wzór faktury ustrukturyzowanej • Budowa e-faktury • Mapowanie obecnych faktur do schemy FA(2) • Dane podmiotów – Sprzedawca, Nabywca, Podmioty trzecie • Daty na fakturze KSeF • Zamieszczanie danych dodatkowych, niepasujących do zdefiniowanych pól schemy • Adnotacje na fakturach – w szczególności zwolnienie, nowe środki transportu, procedura marży • Faktury korygujące – obowiązek podawania nr KSeF faktur korygowanych, sposoby prezentowania danych korekty • Faktury zaliczkowe – obowiązek podania danych o zamówieniu, informacje o zaliczkach częściowych • Faktury rozliczeniowe • Korekty faktury zaliczkowych i rozliczeniowych 5. Wyjaśnienia MF dotyczące KSeF
PROWADZĄCA Janina Fornalik Doradca podatkowy, partner w zespole VAT MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym – poprzednio w międzynarodowych firmach doradczych (Andersen i Ernst & Young). Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem VAT, reprezentuje klientów w postępowaniach podatkowych i sądowych. Przez prestiżowe czasopismo International Tax Review wymieniana jest w gronie najlepszych specjalistów VAT w Polsce. Autorka licznych publikacji z zakresu podatku VAT w prasie codziennej i czasopismach specjalistycznych, a także publikacji książkowych, w tym pt. „Krajowy System e-faktur 2024" wydawnictwa C.H. Beck. Jest wykładowczynią i prelegentką na szkoleniach i konferencjach z zakresu zagadnień związanych z podatkiem VAT. CENA Cena za 1 osobę: 590 zł + 23% VAT Cena za 1 osobę w wersji do odsłuchania: 490 zł + 23% VAT
Rezerwacja mailowa wersji do odsłuchania (z podaniem numeru NIP firmy): biuro@platformawiedzy.com.pl Przy zamówieniu wersji on-line na żywo zachęcamy do korzystania z wygodnego przycisku ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE i wypełnienie danych zgłoszeniowych bezpośrednio na stronie: https://platformawiedzy.com.pl/ksef/
INNE NASZE WYDARZENIA Raportowanie danych – efektywna wizualizacja danych (on-line) 9.01.2024 r. Prowadzi: Tomasz Zdziarski
Zatrudnianie cudzoziemców 2024 r. – warsztat on-line na wzorach dokumentów i wyliczeniach (on-line) 10.01.2024 r. Prowadzi: Anna Stokłosa
Uwaga Wszystkie nasze wydarzenia możemy również przeprowadzić dla Państwa w formule wewnątrzfirmowej Zapraszam serdecznie! Stanisław Woźniak Partner Zarządzający Platforma Wiedzy Tel. (+ 48) 511 003 137 e-mail: biuro@platformawiedzy.com.pl https://platformawiedzy.com.pl/ |
No comments:
Post a Comment